Unidad de Control y Auditoría Interna

En cumplimiento a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 68 quinquies: “El jefe de la unidad de control deberá dar cuenta al Consejo Regional, trimestralmente, sobre el cumplimiento de sus funciones. Una vez hecha dicha presentación al Consejo, ésta deberá ser publicada por el Gobierno Regional en su correspondiente sitio electrónico”, se adjuntan los siguientes documentos:

Informe de Gestión 1° Trimestre 2023

Informe Avance Presupuestario 1° Trimestre 2023

Certificado CORE 1° Trimestre 2023 Informe Gestion de Control


Informe de Gestión 3° Trimestre 2022

Informe Extendido Avance Ejercicio Presupuestario 3° Trimestre 2022

Informa Avance Presupuestario 3° Trimestre 2022

Certificado CORE 3° Trimestre 2022 Informe Gestion de Control

 

Informe de Gestión 2° Trimestre 2022

Informe Avance Presupuestario 2° Trimestre 2022

Certificado CORE 2° Trimestre 2022 Informe Gestion de Control

 

Informe de Gestión 1° Trimestre 2022

Informa avance Presupuestario 1° Trimestre 2022

Certificado CORE 1° Trimestre 2022 Informe Gestion de Control

 

Informe de Gestión 1° Trimestre 2021

Certificado CORE 1° Trimestre 2021

 

Informe de Gestión 2° Trimestre 2021 

Certificado CORE 2° Trimestre 2021

 

Informe Trimestral de Gestión N° 3

Certificado CORE 3° Trimestre 2021

Informe Trimestral N° 3 – Avance Presupuestario

 

Informe Trimestral de Gestión N° 4

Informe Trimestral N° 4 – Avance Presupuestario

Certificado CORE 4° Trimestre 2021

 


 

Acceso Sistema de Seguimiento de Auditorías

El Sistema de Seguimiento de Compromisos de Auditoría Interna, busca ser una herramienta que entregue soporte al proceso de agregación de valor del trabajo de Auditoría a la organización, mejorando la gestión de: visualización, comunicación, reportabilidad y control, en la tarea de seguimiento y apoyo al cumplimiento por parte de las Divisiones/Departamento y/o Unidades del Gobierno Regional de Los Ríos.